一、 部门基本情况
(一) 部门机构设置、职能
中文博彩平台福田镇人民政府(部门)设行政单位1个;事业单位10个,其中:参公事业单位1个、财政核拨事业单位5个、公益一类事业单位9个、财政核补事业单位3个、公益二类事业单位1个、经费自筹事业单位2个。主要职能如下:
l、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,落实上级党委、政府的各项决议和决定,落实科学发展观,坚持以人为本,制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法,并组织实施。
2、以经济建设为中心,加强农村基层基础系列化建设,强化机关干部作风,增强“双向”服务意识,提高办事效率,促进农村经济发展。
3、执行本级党代会和人民代表大会的决议,执行上级党政机关的决定和命令,保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。
4、加强党的建设,做好党的工作;加强勤政、廉政建设;加强干部队伍的管理,充分发挥基层党组织在“四化”,建设中的核心领导作用。
5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划,并组织实施。
6、强化社会治安综合治理,以法治镇,建设文明小区,驱邪镇恶,打击犯罪,稳定社会秩序,保一方平安。
7、制订本辖区三个文明建设工作规则,抓好全镇物质文明、精神文明和政治文明建设,全面推进民主政治和法治建设工作。
8、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。
9、制定乡镇企业、村级企业的发展规划,并组织实施。
10、组织资源、技术、人才开发,汇集和传播经济信息,组织和协调各行各业,为企业和合作经济组织服务,管理和推广科学技术成果。
ll、按照国家的法律和法规,对本行政区域内各行业各企业实行监督,保障合作经营和个体经营者照章纳税,守法致富。
12、协调行政区域内各村、各行各业、各经济组织之间,政府同企业之间的关系。
13、指导村(居)民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。
14、 承办县委、县政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
博罗县福田镇人民政府(部门)总编制人数106人,在职实有人数341人,其中在编人数99人。离退休人员20人,其中:离休2人、退休 18人。
(三) 决算年度的主要工作任务
2015年福田镇经济社会发展的主要预期目标是:国内生产总值增长12%;人均生产总值增长11%;工业总产值增长20%;固定资产投资增长15%;税收总额增长12%;农民人均年纯收入增长10%。根据要求,镇政府将具体抓好以下八方面的工作:
1、抓好五个重点项目建设
(1) 珠江学院福田校区项目。
(2) 博森旅游文化休旅项目。
(3) 福田有机生态产业示范区项目。
(4) 风景网项目。
(5) 罗浮山双龙避暑山庄旅游项目。
2、 做好四项民生工程
(1) 福园路升级改造工程。
(2) 福田河休闲长廊景观工程。
(3) 福田菜心基地建设。
(4) 山下村新农村示范点建设。
3、 推进两项重点工作
(1) 工业转型升级。
(2) 盘活土地。
4、推动好一件大事。全力推进增福同城一体化发展步伐,实施从道路交通、基础设施、产业、文化等全方位的对接。
5、 以农民增收为核心,促进“三农”工作稳步发展
6、 以生态环境建设为根本,促进经济社会可持续发展
7、 以改善民生为根本,促进各项事业协调发展
(1) 优先发展教育事业。
(2) 强化民生保障。
(3) 抓好安全生产工作。
(4) 全面发展其他社会事业。
8、 以依法行政为中心,促进行政效能有效提高。
二、 收入决算说明
2014年收入决算4256.30万元,其中财政拨款收入4256.30万元。
三、 支出决算说明
2014年支出决算4256.30万元,其中财政拨款支出4256.30万元。
2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出1443.34万元,占33.91%,其中:工资福利支出808.25万元,对个人和家庭的补助241.84万元,商品和服务支出360.81万元,其他资本性支出等支出32.44万元。项目支出决算2812.96万元,占66.09%,主要支出项目有创教育强镇项目支出、福田镇文化广场建设项目支出、农村基础设施建设项目支出、广汕路LED路灯安装工程项目支出等。
四、 “三公经费”支出说明
2014年“三公经费”财政拨款支出共156.26万元,具体情况如下:
1、 因公出国(境)费用支出:2014年度我镇没有出国(境)事项发生,此项费用不存在。
2、公务用车购置及运行维护费用支出108.38万元,主要包括:(1)报废0辆、更新购置3辆,购置支出89.46万元,一辆是向夏门福龙马环境工程有限公司购置全新的福龙马牌FLM5123GSS洒水车,合同总价为人民币33.48元;一辆是向东莞市科良机械设备有限公司购置全新的中联牌ZLJ5160ZYSE4压缩式垃圾车,合同总价为人民币49.70元;另外一辆是2006年8月8日购买的粤LR2298公务用车,金额为人民币6.28元,是由于去年编报人员疏忽漏报,现作更正。(2)2014年全年运行维护费支出18.92万元。
3、公务接待费用支出47.88万元,同比上年数减少12.17%,主要用于外事接待和上级来人。减少原因:公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度, 通过缩减公务接待经费指标、严把公务接待审批关口、严格公务接待管理、认真履行定期提醒和告知制度等举措压缩公务接待费用 。