第一部分 中文博彩平台财政局概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家、省、市和县有关财政、税收工作的方针政策和法律法规,组织起草财政、税收、政府采购、国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理、农业综合开发和农村财务管理等方面的地方性法规、规章草案。
(二)拟订财政发展战略、中长期财政规划,参与分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化及主体功能区规划的建议,执行中央与地方,省与市县,国家与企业的分配政策。
(三)承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行;受县人民政府委托,向县人民代表大会报告县本级和全县预算及其执行情况,向县人民代表大会常务委员会报告决算;制定行政事业单位开支标准、定额,审核批复县本级部门(单位)的年度预决算,完善转移支付制度。
(四)制定全县财政和预算收入计划,管理和监督各项财政收入。
(五)负责县本级非税收入及各项政府性基金管理。监管彩票市场,按规定管理彩票资金;管理政府债务、政府主权外债业务,防范财政风险;管理财政票据,管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇,参与监管住房保障和住房公积金。
(六)组织制定本县国库管理制度,国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度,负责县本级财政资金调度和财政总预算会计工作,制定政府采购政策、制度并监督管理,监管县本级行政事业单位会计核算工作。
(七)负责制定行政事业单位国有资产管理制度。负责县本级行政事业单位和行政单位未脱钩经济实体、事业单位创办的具有法人资格的企业等国有资产监管;组织拟订国有资本经营预算制度,负责县本级国有资本经营预算编制、执行和监督,负责县属金融企业国有资产管理;组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表及公共资源统计分析评价工作。
(八)负责各项县本级财政专项资金的安排和监督管理,拟订重要物资储备的财政政策,编制县本级社会保障预决算草案并组织执行,管理县本级财政社会保障支出,监管社会保障资金,拟订社会保障资金财务制度、基本建设财务制度、企业财务制度。
(九)参与财政性资金项目安排总量研究,组织调度财政性基本建设资金,参与审核财政性资金投资项目工程概算,承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作,对财政性资金建设项目实施财务监管,负责制定财政性资金建设项目财务管理制度,参与工程造价管理。
(十)监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况,检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议,承担财政支出绩效管理工作。
(十一)负责全县会计管理工作,审批全县代理记帐许可证,指导全县代理记帐工作。
(十二)管理资产评估行业,指导和监督评估机构和注册评估师的业务,办理监管范围内涉及国有产权权益的资产评估项目备案和核准。
(十三)负责全县农村财务、农业综合开发及其评估管理工作,指导监督村务公开与民主管理工作,负责农村集体经济审计监督与管理工作。
(十四)承办县人民政府和省市财政部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
中文博彩平台财政局设行政单位19个;事业单位7个,均属于财政核拨公益一类事业单位。
三、部门人员构成
中文博彩平台财政局总编制人数76人,在职实有人数119人。离退休人员36人,其中:离休2人、退休 34人。
第二部分 2015年部门预算安排情况说明
中文博彩平台财政局2015年收支总预算1356.28万元,其中:本年收入1356.28万元;本年支出1356.28万元。
2015年“三公经费”预算安排21.5万元,与上年持平。其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出3.5万元,公务接待费支出18万元。
第三部分 2015年部门预算表
一、收支预算总表
一、收支预算总表
二、部门预算支出明细表(基本支出及其他支出)
三、三公经费预算公开表
收 支 预 算 总 表 单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | |||
项目 | 本年预算 | 项目 | 本年预算 | 项目 | 本年预算 |
一、预算拨款 | 13562846 | 一、基本支出 | 13242846 | 一、一般公共服务 | 10899659 |
其中:公共预算(税收收入) | 13562846 | 其中:工资福利支出 | 8170769 | 二、外交 | |
公共预算(非税收入) | 商品和服务支出 | 1913400 | 三、国防 | ||
基金预算 | 对个人和家庭的补助 | 3158677 | 四、公共安全 | ||
其他资本性等支出 | 五、教育 | ||||
二、财政专户拨款 | 六、科学技术 | ||||
二、项目支出 | 320000 | 七、文化体育与传媒 | |||
三、事业收入 | 其中:工资福利支出 | 八、社会保障和就业 | 2121475 | ||
商品和服务支出 | 320000 | 九、社会保险基金支出 | |||
四、事业单位经营收入 | 对个人和家庭的补助 | 十、医疗卫生 | 441712 | ||
对企事业单位的补贴 | 十一、节能环保 | ||||
五、其他收入 | 转移性支出 | 十二、城乡社区事务 | |||
赠与 | 十三、农林水事务 | 100000 | |||
债务利息支出 | 十四、交通运输 | ||||
债务还本支出 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | ||||
基本建设支出 | 十六、商业服务业等事务 | ||||
其他资本性支出 | 十七、金融监管等事务支出 | ||||
贷款转贷及产权参股 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | ||||
其他支出 | 十九、援助其他地区支出 | ||||
二十、国土资源气象等事务 | |||||
三、事业单位经营支出 | 二十一、住房保障支出 | ||||
二十二、粮油物资储备事务 | |||||
二十三、预备费 | |||||
二十四、国债还本付息支出 | |||||
二十五、其他支出 | |||||
二十六、转移性支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 13562846 | 本 年 支 出 合 计 | 13562846 | 本 年 支 出 合 计 | 13562846 |
六、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | 结转下年 | |||
收入总计 | 13562846 | 支出总计 | 13562846 | 支出总计 | 13562846 |
2015年部门预算支出明细表(基本支出及其他支出) 单位:元 | ||||||||
资金来源 | 车辆数或人数 | |||||||
支出项目类别 | 合 计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 名称 | 数目 | ||
小计 | 公共预算 | 基金 预算 | ||||||
基本支出合计 | 13242846 | 13242846 | 13242846 | |||||
一、工资福利支出 | 8170769 | 8170769 | 8170769 | |||||
1、基本工资 | 1609483 | 1609483 | 1609483 | 在职 人数 | 116 | |||
2、津贴补贴 | 5511528 | 5511528 | 5511528 | |||||
3、其他工资福利费 | 1049758 | 1049758 | 1049758 | |||||
二、对个人和家庭的补助支出 | 3158677 | 3158677 | 3158677 | |||||
1、离休人员经费 | 49260 | 49260 | 49260 | 离休 人数 | 2 | |||
2、退休人员经费 | 508066 | 508066 | 508066 | 退休 人数 | 34 | |||
3、离退休人员公用经费 | ||||||||
4、住房公积金 | 595490 | 595490 | 595490 | |||||
5、生活补助 | 1564149 | 1564149 | 1564149 | |||||
6、其他 | 441712 | 441712 | 441712 | |||||
三、一般商品和服务支出 | 1913400 | 1913400 | 1913400 | |||||
1、日常公用经费 | 580000 | 580000 | 580000 | |||||
2、车改补贴 | 1298400 | 1298400 | 1298400 | |||||
3、车辆经费 | 35000 | 35000 | 35000 | 车辆数 | 1 | |||